欢迎您访问宿迁妇女网,今天是:

宿迁市妇联2016年度部门决算

时间:2017-09-19 阅读: 办公室

 

 
 宿迁市妇联2016年度部门决算
 
 
目录
 
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成情况
三、 2016年度主要工作完成情况
第二部分 宿迁市妇联2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表
六、财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出决算表
第三部分 宿迁市妇联2016年度部门决算情况说明
第四部分 名称解释
 
 
第一部分部门概况
 
一、部门主要职能
(一)根据党的中心任务,指导各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议开展妇女儿童工作;联系团体会员,并给予业务指导。
(二)调查研究本市各个地区妇女儿童的情况、问题,及时向党和政府反映,提出建议。
(三)指导和推动全市农村妇女“双学双比”活动及城镇妇女“巾帼建功”活动。组织、动员妇女投身改革开放和现代化建设。发挥妇女在精神文明建设中的作用。
(四) 指导地方各级妇联的宣传舆论工作。教育、引导广大妇女增强“四自”精神,表彰各行各业先进妇女,开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训,全面提高素质,促进妇女人才成长。
(五)代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,促进妇女参政,代表和维护妇女儿童合法权益,促进男女平等。
(六)为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。
(七)建立与各界妇女的联系,增进友谊,加强合作。
(八)承办市委、市政府交办的有关事务。
二、部门决算单位构成情况
从决算单位构成看,市妇联2016年部门决算包括:市妇联本级决算、市妇联直属事业单位决算。
三、2016年度主要工作完成情况
2016年,在市委市政府的坚强领导下,在全市妇联干部的共同努力和各位执委的大力支持下,我们认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,以两学一做学习教育为强大动力,紧紧围绕党政中心,立足密切联系深化年,注重突出工作重点、打造特色亮点,统筹抓好组织建设、家庭建设、创业就业、维权服务等各项工作,全市妇联工作取得新成效。
()加强组织建设,推动妇联干部队伍更具活力
贯彻落实中央、省、市委党的群团工作会议精神,努力从各个层面增强妇联工作的政治性、先进性、群众性,把妇联组织建设得更加坚强有力。
一是夯实基层基础,创新优化基层妇联组织形态。准确把握群团组织改革要求,统一思想、凝聚共识,专题开展调研,拟定《全市妇联组织改革总体思路》(审议稿)。鼓励基层探索实践,以新一轮村级组织换届为契机,稳步实施推进女性进村两委和村居妇代会改建妇联工作,创新开展村民委员会妇女成员专职专选工作,提高村、社区两委女性正职比例,村、社区妇联主席100%两委。联合市委组织部开展乡村女性人才库建设,全市储备优秀村级女性人才2.1万人,乡级女性人才1775人。加强新时期机关和事业单位妇联组织建设,重点指导开放大学和宿迁经济技术开发区召开妇女代表大会,成立妇联。强化团体会员建设,组织市女干部协会庆祝建市20周年主题朗诵,开办6期瑜伽、拉丁舞培训班,指导市家庭教育研究会开展托起明天的太阳校外辅导站、市家庭服务业协会开展助力贫困家庭幸福美满行动公益创投项目,实现了对会员的广泛联系与凝聚。
二是加强作风建设,提升妇联干部综合素养。按照中央和省市委部署,以两学一做学习教育为统揽,组织市妇联党员干部开展学党章、学系列讲话各类专题学习、专题研讨活动,召开民主生活会、组织生活会。结合纪念建党95周年,组织开展读经典扬红色激情分享会、党员亮身份、树形象书记上党课等主题教育活动。举办全市妇联干部延安培训班,以红色精神内涵统领思想和行动。加强妇联系统社会工作专业能力提升,组织妇联干部参加社工师职业资格考试,目前全市已有52名妇联干部取得社会工作专业资质。
三是密切干群联系,深化基层联系点制度。坚持妇联力量向基层倾斜,结合市县妇联常执委和部室基层联系点制度,创新基层调研月原有活动形式,实施“3+X”基层公益讲堂项目,制定项目化实施方案,建立菜单式选学系统,落实动态跟踪评价机制,以实实在在的抓手推进妇联干部常态化下沉到基层,经常性联系服务妇女。先后举办以案说法大篷车、科学家教巡讲、最美家庭事迹宣讲等各类基层公益讲座312场,受益群众1.56万人,同步推动讲堂进企业、进园区,实现妇联干部联系服务基层妇女群众制度化。调研成果《以项目+菜单常态化推进“3+X”基层讲堂项目的分析与思考》被《中国妇运》采用。
(二)搭建多元载体,推动家庭建设内容更加丰富
贯彻落实习总书记关于注重家庭、注重家教、注重家风的讲话精神,发挥妇联组织独特作用,开展形式多样的家庭文明建设活动,推动社会主义核心价值观在广大妇女和家庭落地生根。
一是多层面引领家庭文化。举行三八系列风采展示,向全市妇女姐妹发出巾帼建功你我同行倡议。启动新一轮最美家庭最美媳妇最美婆婆推荐评选,在速新闻、手机台等平台上滚动宣传最美系列先进事迹,举办最美家庭事迹巡回报告会,弘扬家庭传统美德。整合推进情系国防好家庭书香家庭等特色家庭创建,将家庭文化内涵延伸至军营、学校、企业等领域。开展巾帼心向党群众性主题教育活动,通过发动随手拍践行雷锋精神巾帼志愿服务日等活动,引导妇女和家庭自觉紧密团结在党的周围。配合全国文明城市创建,招募志愿宣传员2000余人,有效提升家庭文明的社会知晓度和影响力。
二是多载体推进家庭教育。联合宿迁学院开展家教现状调研,出台《蓓蕾益家家庭教育服务项目实施意见》,以家庭教育研究会和家庭教育讲师团为抓手,以蓓蕾益家平台为服务阵地,构建学校、家庭、社会三结合的教育网络。普及家教知识,组织家教讲师团送教进基层,先后在100多个村居、社区举办家教讲座120余场,受益群众2万余人次。狠抓社区家长学校提档升级,对73个城市社区家长学校进行地毯式督查,确保有阵地、有制度、有师资、有活动。整合社会资源,联合欣老师工作室、孩子王等多家社会组织和爱心企业到社区家长学校开展家教活动,有力筑牢家庭教育工作阵地基础。
三是多方位推进家风宣传。围绕全国文明城市创建,在学校,开展我家的家风家训征集活动,举办家风家训伴成长演讲比赛、儿童主题画展,引导学生带动家长参与家风传承。在社区,广泛开展户外大屏广告宣传,联合文明办、民政局开展我们的节日德行我家好家风好家训评晒、传承家风家训共创文明城市社区巡演,市区开展各类宣教活动450余场次,参与群众5万余人次。在单位,倡导立家规、传家训、正家风主题教育和宣传,发动各级巾帼文明岗开展传承家风家训助力文明创建主题活动,共有200余个文明岗参与其中,有力提升市直单位和服务对象对家风家训的知晓。宿城妇联举办传家风家训建幸福家园家庭文化节,通过典型家风故事宣讲与文艺节目穿插的形式,宣传好家风、好家训,反响良好。
四是多角度保障儿童成长。培树先进典型,开展十佳小公民十佳春蕾之星十佳自强之星评选表彰。筹建宿迁市大拇指幼儿艺术团,建立9个培训基地。深化春蕾计划传统项目,全市共发放各类助学金636.6万元,受益学生5634名。探索建立家庭监护缺失社会干预机制,开展恒爱行动执爱暖冬民族团结一家亲贫困家庭过暖冬以及感恩父母送孝心三大活动,募集回收爱心毛衣、冬衣3000件,协调顺丰、邮政快递免费发送新疆。重视困境儿童的心理养成,组织留守儿童参观城市展览馆,举办音乐让我更快乐素质教育活动。泗洪妇联联合社会组织实施一元钱城市体验锻炼了留守儿童适应社会和团队协作的能力,收到家长好评。
(三)把握精准服务,推动女性创业能力更强提升
契合大众创业、万众创新新形势,结合妇联所能,引领广大妇女抢抓互联网+”的发展机遇,以促进妇女创业创新为工作重心,深化双学双比巾帼建功活动,大力度推进妇女创业就业。
一是开展系列创建评选活动激发热情。突出现代农业企业、专业合作社、来料加工等传统基地建设,注重巾帼家政、农家乐、网络创业服务及孵化等新型载体培育,扎实推进创业就业基地创建工作,评选命名市级巾帼科技创新示范基地、现代农业科技示范基地等988个,择优推荐省级巾帼示范基地25个,获扶持资金31万元。引导广大妇女投身网络创业,坚持示范带动、点面结合、统筹推进的工作思路,召开全市巾帼电商服务站建设推进会,推进巾帼电商服务示范点创建。沭阳巾帼电商站结合妇女儿童之家阵地打造,采取一对多一对一辅导开店、推荐商品等方式培育280余名女性电商项目成功孵化。组织市级巾帼文明岗争创活动,92家单位获评巾帼文明岗,推动城乡妇女参与岗位建功、引导社会文明。
二是加强创业就业服务保障营造氛围。加大资金扶持力度。争取市级财政设立农村妇女创业就业引导资金100万元,帮助单亲母亲、低收入贫困妇女等群体实现小微创业,在促进精准扶贫、带动就业方面发挥了积极作用,被称为雪中炭及时雨。宿豫妇联连续两年争取区财政设立配套资金20万元,泗阳妇联与经办银行协调推出荣誉贷,对受表彰的个人和家庭给予同期贷款基准利率优惠和贷款额度上浮20%的优惠政策。深入开展技能培训。立足农村实际,依托好苏嫂家政服务连锁店、省市级家庭服务职业培训示范基地,定期举办全市家政服务员、月嫂技能、养老护理员培训班,年培训5000余人次。依托淘宝大学、京东商城,组织专家深入高校、街道、社区为女大学生、农村妇女送去网络创业技能,全年共组织各类网络创业培训107场,累计培训妇女4600余人。通过资金扶持和培训,基层妇女群众普遍感觉创业更有方向了,信心更足了。
三是联动开展帮扶助困优化发展环境。结合新常态下营商环境建设提升年活动,定期深入企业开展帮扶。以三进三促为抓手,为结对户量身定做扶贫方案,精心指导就业创业,梳理挂钩村资源状况,做好各类数据收集分析工作,为帮助挂钩村实现精准脱贫提供决策依据。联合市慈善总会等部门在全市开展资助单亲贫困母亲项目,把资助与慰问相结合,技能培训与输送岗位相结合,辅智与扶志相结合,为全市138名贫困单亲母亲加大输血力度,资助款物24.8万元,为692名贫困单亲母亲提升造血功能,使资助项目惠及更多帮扶对象。关注农村贫困两癌妇女困境家庭,争取全国、省、市各类救助资金140余万元,166名农村患病妇女受益。
(四)整合社会力量,发挥统筹优势推动成果更为凸显
充分发挥妇联组织联系群众的沟通协调优势,最大程度发动社会资源,集结各方力量,获取专业指导,为妇女儿童办好事、做实事、解难题。
一是培育社会组织助力公益项目。加快推进女性社会组织培育发展,全市新增各类女性社会组织50余家,壮大了服务妇女儿童的工作力量。其中3个项目争取市民政局公益创投资金13万元,16个项目中标省妇联公益社工项目,获得资金73万元。扎实推进巷里阳光服务妇女儿童公益项目持续开展,举办第三届创意大赛,督导10个项目深入实施,在关爱留守流动儿童健康成长、单亲贫困母亲增能支持、困境家庭援助和家庭暴力干预等方面发挥积极作用,直接服务妇女儿童1万多人。一缕阳光关爱留守儿童、舞出精彩丰富留守妇女文化生活等项目,以个性化、专业化、精准化的服务,做实了巷里阳光品牌的内涵。
二是联合专业力量助推维权调处。联合七个部门实施和谐婚姻幸福家庭引导项目,推动婚恋教育引导课程走进大学校园。组织开展中秋寄真情关爱促成长帮教活动,对120名在押女犯、少年犯开展慰问帮教与心理辅导。深化平安家庭创建,启动全市建平安家创文明城反邪教暖家行动。做好政策法规性别平等咨询评估工作,我市案例被评为全省十大优秀案例。探索建立法律顾问制度,分批次组织58名律师志愿者参与法律服务进万家结对共建活动。发挥紫薇工作室维权阵地作用,约请专业律师参与接待群众来访,全年共接待来信来电来访共145件次,调处率达到97.9%。开展以案说法大篷车反家暴普法项目,实施家事案件旁听庭审活动,全年共组织各类主题法制宣传教育活动112场,发放宣传资料3.9万份。近五年来,坚持法治化服务和项目化服务并重,推进妇女维权工作取得好的成效,被市政府授予“2011—2015年全市法治宣传教育集体三等功。
三是活化网络资源开展线上服务。依托市妇联两微一网平台,新建在线维权公众留言视频点播我要求助专版,建立婚姻家庭氧吧微信群,多种方式倾听妇女需要,帮助解决困难。依托市妇联微信公众号开设邀您聆听栏目,引导广大家庭和妇女参与阅读,引导家庭文明。全力推进项目宣传。先后通过速新闻、手机台、和教育校讯通平台以及宿迁妇联公共微信等开展反家庭暴力法网络有奖知识竞赛,组织巷里阳光创意项目投票,好家风好家训投票评选等活动,累计吸引31万人次的关注。
 
 
 
第二部分宿迁市妇联2016年度部门决算表

收入支出决算总表
 
 
 
 
 
 
公开01表
编制单位:
2016年度
 
 
金额单位:万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目(按功能分类)
行次
决算数
按支出性质
行次
决算数
栏次
 
1
栏次
 
2
栏次
 
3
一、财政拨款收入
1
559.2 
一、一般公共服务支出
29
488.2 
一、基本支出
52
281.3 
  其中:政府性基金
2
 
二、外交支出
30
 
二、项目支出
53
221.9 
二、上级补助收入
3
 
三、国防支出
31
 
三、上缴上级支出
54
 
三、事业收入
4
 
四、公共安全支出
32
 
四、经营支出
55
 
四、经营收入
5
 
五、教育支出
33
 
五、对附属单位补助支出
56
 
五、附属单位上缴收入
6
 
六、科学技术支出
34
 
 
 
 
六、其他收入
7
 
七、文化体育与传媒支出
35
 
 
 
 
七、非税财力补助收入
8
26.7 
八、社会保障和就业支出
36
15 
 
 
 
 
9
 
九、医疗卫生与计划生育支出
37
 
 
 
 
 
10
 
十、节能环保支出
38
 
 
 
 
 
11
 
十一、城乡社区支出
39
 
 
 
 
 
12
 
十二、农林水支出
40
 
 
 
 
 
13
 
十三、交通运输支出
41
 
 
 
 
 
14
 
十四、资源勘探信息等支出
42
 
 
 
 
 
15
 
十五、商业服务业等支出
43
 
 
 
 
 
16
 
十六、金融支出
44
 
 
 
 
 
17
 
十七、援助其他地区支出
45
 
 
 
 
 
18
 
十八、国土海洋气象等支出
46
 
 
 
 
 
19
 
十九、住房保障支出
47
 
 
 
 
 
20
 
二十、粮油物资储备支出
48
 
 
 
 
 
21
 
二十一、其他支出
49
 
 
 
 
 
22
 
二十二、债务还本支出
50
 
 
 
 
 
23
 
二十三、债务付息支出
51
 
 
 
 
本年收入合计
24
585.9 
本年支出合计
57
503.2 
用事业基金弥补收支差额
25
0 
    结余分配
58
0 
    年初结转和结余
26
218.0 
    年末结转和结余
59
300.7 
 
27
 
 
60
0 
总计
28
803.9 
总计
61
803.9 
收入决算表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公开02表
 
编制单位:
 
 
2016年度
 
 
金额单位:万元
 
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
 
功能分类科目编码
科目名称
 
 
 
栏次
1
2
3
4
5
6
7
 
合计
585.9 
559.2 
0 
0 
0 
 
26.7 
 
 201
一般公共服务支出 
570.9 
544.2 
0 
0 
0 
0 
26.7 
 
20129 
群众团体事务 
570.9 
544.2 
0 
0 
0 
0 
26.7 
 
 2012901
行政运行
229.4 
202.8 
0 
0 
0 
0 
26.7 
 
 2012902
一般行政管理事务
250.0 
250.0 
0 
0 
0 
0 
0 
 
 2012950
事业运行 
44.4 
44.4 
0 
0 
0 
0 
0 
 
 2012999
 其他群众团体事务
47.1 
7.148 
0 
0 
0 
0 
0 
 
 208
 社会保障和就业支出
15.0 
15.0 
0 
0 
0 
0 
0 
 
 20807
 就业补助
15.0 
15.0 
0 
0 
0 
0 
0 
 
 2080702
 职业培训补贴
15 
15.0 
0 
0 
0 
0 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
支出决算表
 
 
 
 
 
 
 
 
公开03表
编制单位:
 
 
2016年度
 
 
金额单位:万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
503.2 
281.3 
221.9 
0 
0 
0 
 201
一般公共服务支出 
488.2 
281.3 
206.9 
0 
0 
0 
20129 
群众团体事务 
488.2 
281.3 
206.9 
0 
0 
0 
 2012901
行政运行
313.0 
246.7 
66.3 
0 
0 
0 
 2012902
一般行政管理事务
105.5 
0.0 
105.5 
0 
0 
0 
 2012950
事业运行 
37.4 
34.7 
0
0 
0 
0 
 2012999
 其他群众团体事务
35.0 
0 
35.0 
0 
0 
0 
 208
 社会保障和就业支出
15.0 
0 
15.0 
0 
0 
0 
 20807
 就业补助
15.0 
0 
15.0 
0 
0 
0 
 2080702
 职业培训补贴
15.0 
0 
15.0 
0 
0
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
财政拨款收入支出决算总表
 
 
 
 
 
 
公开04表
编制单位:
 
 
2016年度
 
 
单位:万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目(按功能分类)
行次
决算数
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
 
1
栏次
 
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
559.2
一、一般公共服务支出
31
433.3
433.3
0
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.0
二、外交支出
32
0
0
0
 
3
 
三、国防支出
33
0
0
0
 
4
 
四、公共安全支出
34
0
0
0
 
5
 
五、教育支出
35
0
0
0
 
6
 
六、科学技术支出
36
0
0
0
 
7
 
七、文化体育与传媒支出
37
0
0
0
 
8
 
八、社会保障和就业支出
38
15
15
0
 
9
 
九、医疗卫生与计划生育支出
39
0
0
0
 
10
 
十、节能环保支出
40
0
0
0
 
11
 
十一、城乡社区支出
41
0
0
0
 
12
 
十二、农林水支出
42
0
0
0
 
13
 
十三、交通运输支出
43
0
0
0
 
14
 
十四、资源勘探信息等支出
44
0
0
0
 
15
 
十五、商业服务业等支出
45
0
0
0
 
16
 
十六、金融支出
46
0
0
0
 
17
 
十七、援助其他地区支出
47
0
0
0
 
18
 
十八、国土海洋气象等支出
48
0
0
0
 
19
 
十九、住房保障支出
49
0
0
0
 
20
 
二十、粮油物资储备支出
50
0
0
0
 
21
 
二十一、其他支出
51
0
0
0
 
22
 
二十二、债务还本支出
52
0
0
0
 
23
 
二十三、债务付息支出
53
0
0
0
本年收入合计
24
559.2
本年支出合计
54
448.3
448.3
0
 
25
 
 
55
 
 
0
年初财政拨款结转和结余
26
104.1
年末财政拨款结转和结余
56
215.0
215.0
0
一、一般公共预算财政拨款
27
104.1
基本支出结转
57
9.7
9.7
0
二、政府性基金预算财政拨款
28
0
项目支出结转和结余
58
205.3
205.3
0
 
29
 
 
59
 
 
0
收入总计
30
663.3
支出总计
60
663.3
663.3
0
 
 
财政拨款支出决算表
 
 
 
 
 
 
公开05表
编制单位:
 
2016
 
金额单位:万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
448.3
226.4
221.9
 201
一般公共服务支出 
433.3
226.4
206.9
20129 
群众团体事务 
433.3 
226.4 
206.9 
 2012901
行政运行
258.1 
191.8 
66.3 
 2012902
一般行政管理事务
105.5 
0 
105.5 
 2012950
事业运行 
34.7 
34.7 
0 
 2012999
 其他群众团体事务
35 
0 
35.0 
 208
 社会保障和就业支出
15.0 
0 
15.0 
 20807
 就业补助
15.0 
0 
15.0 
 2080702
 职业培训补贴
15.0 
0 
15.0 
 
 
 
 
 
注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
 

财政拨款基本支出决算表
 
 
 
 
 
 
 
公开06表
编制单位:
 
 
2016年度
 
 
金额单位:万元
人员经费
公用经费
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
13.94
302
商品和服务支出
50.1 
310
其他资本性支出
6.4 
30101
 基本工资
42.0
30201
 办公费
6.6 
31001
 房屋建筑物购建
. 
30102
 津贴补贴
55.8
30202
 印刷费
0.8 
31002
 办公设备购置
3.0 
30103
 奖金
16.8
30203
 咨询费
0.0 
31003
 专用设备购置
0 
30104
 其他社会保障缴费
10.8
30204
 手续费
0.0 
31005
 基础设施建设
0 
30106
 伙食补助费
3.3
30205
 水费
0.2 
31006
 大型修缮
0 
30107
 绩效工资
10.6 
30206
 电费
1.9 
31007
 信息网络及软件购置更新
3.4 
30108
 机关事业单位基本养老保险缴费
0 
30207
 邮电费
2.6 
31008
 物资储备
0 
30109
 职业年金缴费
0 
30208
 取暖费
0 
31009
 土地补偿
0 
30199
 其他工资福利支出
0 
30209
 物业管理费
2.9 
31010
 安置补助
0 
303
对个人和家庭的补助
30.5 
30211
 差旅费
4.3 
31011
 地上附着物和青苗补偿
0 
30301
 离休费
0 
30212
 因公出国(境)费用
0.0 
31012
 拆迁补偿
0 
30302
 退休费
6.2 
30213
 维修(护)费
0.8 
31013
 公务用车购置
0 
30303
 退职(役)费
0 
30214
 租赁费
0.6 
31019
 其他交通工具购置
0 
30304
 抚恤金
0 
30215
 会议费
2.2 
31020
 产权参股
0 
30305
 生活补助
0 
30216
 培训费
2.9
31099
 其他资本性支出
0 
30306
 救济费
0 
30217
 公务接待费
4.0
304
对企事业单位的补贴
0 
30307
 医疗费
0 
30218
 专用材料费
0.0 
30401
 企业政策性补贴
0 
30308
 助学金
0 
30224
 被装购置费
0 
30402
 事业单位补贴
0 
30309
 奖励金
0 
30225
 专用燃料费
0 
30403
 财政贴息
0 
30310
 生产补贴
0 
30226
 劳务费
2.7 
30499
 其他对企事业单位的补贴
0 
30311
 住房公积金
15.8722.5 
30227
 委托业务费
0 
307
债务利息支出
0 
30312
 提租补贴
0.7 
30228
 工会经费
3.4 
30701
 国内债务付息
0 
30313
 购房补贴
0 
30229
 福利费
1.1 
30707
 国外债务付息
0 
30314
 采暖补贴
0 
30231
 公务用车运行维护费
1.503.6 
399
其他支出
0 
30315
 物业服务补贴
0 
30239
 其他交通费用
9.3 
39906
 赠与
0 
30399
 其他对个人和家庭的补助支出
1.0
30240
 税金及附加费用
. 
 
 
 
 
 
 
30299
其他商品和服务支出
0.3 
 
 
 
人员经费合计
169.9 
公用经费合计
56.5 
注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 
一般公共预算财政拨款支出决算表
 
 
 
 
 
 
公开07表
编制单位:
2016年度
 
金额单位:万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
448.3 
226.4 
221.9 
 201
一般公共服务支出 
433.3 
226.4 
206.9 
20129 
群众团体事务 
433.3 
226.4 
206.9 
 2012901
行政运行
258.1 
191.8 
66.3 
 2012902
一般行政管理事务
105.5 
0 
105.5 
 2012950
事业运行 
34.7 
34.7 
0 
 2012999
 其他群众团体事务
35.0 
0 
35.0 
 208
 社会保障和就业支出
15.0 
0 
15.0 
 20807
 就业补助
15.0 
0 
15.0 
 2080702
 职业培训补贴
15.0 
0 
15.0 
 
 
 
 
 
注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。
 
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 
 
 
 
 
 
 
公开08表
编制单位:
 
 
2016
 
 
金额单位:万元
人员经费
公用经费
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
139.4
302
商品和服务支出
50.1 
310
其他资本性支出
6.4 
30101
 基本工资
42.0
30201
 办公费
6.6 
31001
 房屋建筑物购建
0 
30102
 津贴补贴
55.0
30202
 印刷费
0.8 
31002
 办公设备购置
3.0 
30103
 奖金
16.8
30203
 咨询费
0 
31003
 专用设备购置
0 
30104
 其他社会保障缴费
10.8
30204
 手续费
0 
31005
 基础设施建设
0 
30106
 伙食补助费
3.3
30205
 水费
0.2 
31006
 大型修缮
0 
30107
 绩效工资
10.0
30206
 电费
1.9 
31007
 信息网络及软件购置更新
3.4 
30108
 机关事业单位基本养老保险缴费
0
30207
 邮电费
2.6 
31008
 物资储备
0 
30109
 职业年金缴费
0 
30208
 取暖费
0 
31009
 土地补偿
0 
30199
 其他工资福利支出
0 
30209
 物业管理费
2.96 
31010
 安置补助
0 
303
对个人和家庭的补助
30.5
30211
 差旅费
4.3 
31011
 地上附着物和青苗补偿
0 
30301
 离休费
0
30212
 因公出国(境)费用
0 
31012
 拆迁补偿
0 
30302
 退休费
6.2
30213
 维修(护)费
0.8 
31013
 公务用车购置
0 
30303
 退职(役)费
0
30214
 租赁费
0.6 
31019
 其他交通工具购置
0 
30304
 抚恤金
0
30215
 会议费
2.2 
31020
 产权参股
0 
30305
 生活补助
0
30216
 培训费
2.9
31099
 其他资本性支出
0 
30306
 救济费
0
30217
 公务接待费
4.0
304
对企事业单位的补贴
0 
30307
 医疗费
0
30218
 专用材料费
0
30401
 企业政策性补贴
0 
30308
 助学金
0
30224
 被装购置费
0
30402
 事业单位补贴
0 
30309
 奖励金
0
30225
 专用燃料费
0
30403
 财政贴息
0 
30310
 生产补贴
0
30226
 劳务费
2.7
30499
 其他对企事业单位的补贴
0 
30311
 住房公积金
22.5
30227
 委托业务费
0
307
债务利息支出
0 
30312
 提租补贴
0
30228
 工会经费
3.4
30701
 国内债务付息
0 
30313
 购房补贴
0
30229
 福利费
1.1
30707
 国外债务付息
0 
30314
 采暖补贴
0
30231
公务用车运行维护费
3.6
399
其他支出
0 
30315
 物业服务补贴
0 
30239
 其他交通费用
9.3
39906
 赠与
0 
30399
 其他对个人和家庭的补助支出
1.0 
30240
 税金及附加费用
0 
 
 
 
 
 
 
30299
其他商品和服务支出
0.3 
 
 
 
人员经费合计
169.9 
公用经费合计
56.5 
注:本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
 

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
 
 
 
 
 
 
公开09表
编制单位:
 
2016年度
 
 
单位:万元
“三公”经费
会议费
培训费
“三公”经费

合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
小计
公务用车购置
公务用车运行维护费
1
2
3
4
5
6
7
8
7.9 
0 
3.6 
0 
3.6 
4.4 
4.0 
28.6 
相关统计数:
项目
统计数
项目
统计数
 
 
因公出国(境)团组数(个)
0 
因公出国(境)人次数(人)
0 
 
 
公务用车购置数(辆)
0 
公务用车保有量(辆)
3
 
 
国内公务接待批次(个)
25 
国内公务接待人次(人)
739 
 
 
国(境)外公务接待批次(个)
0 
国(境)外公务接待人次(人)
0 
 
 
召开会议次数(个)
13 
参加会议人次(人)
 224
 
 
组织培训次数(个)
7 
参加培训人次(人)
 424
 
 
注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。
 
 

 

政府性基金财政拔款收入支出决算表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公开10表
编制单位:
 
 
2016年度
 
 
 
金额单位:万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注:本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

 

机关运行经费支出决算表
 
 
 
 
 
公开11表
编制单位:
 
2016
金额单位:万元
项 目
行次
机关运行经费支出决算
经济分类编码
经济分类名称
  
 
1
                  
1
56.5 
302
商品和服务支出
2
50.1 
30201
 办公费
3
6.6 
30202
 印刷费
4
0.8 
30203
 咨询费
5
0.0 
30204
 手续费
6
0.0 
30205
 水费
7
0.2 
30206
 电费
8
1.9 
30207
 邮电费
9
2.6 
30208
 取暖费
10
0.0 
30209
 物业管理费
11
2.9 
30211
 差旅费
12
4.3 
30212
 因公出国(境)费用
13
0.0 
30213
 维修(护)费
14
0.8 
30214
 租赁费
15
0.6 
30215
 会议费
16
2.2 
30216
 培训费
17
2.9 
30217
 公务接待费
18
4.0 
30218
 专用材料费
19
0.0 
30224
 被装购置费
20
0.0 
30225
 专用燃料费
21
0.0 
30226
 劳务费
22
2.7 
30227
 委托业务费
23
0.0 
30228
 工会经费
24
3.4 
30229
 福利费
25
1.1 
30231
 公务用车运行维护费
26
3.6 
30239
 其他交通费用
27
9.3 
30240
 税金及附加费用
28
0 
30299
 其他商品和服务支出
29
0.3 
304
对企事业单位的补贴
30
0.0 
307
债务利息支出
31
0.0 
310
其他资本性支出
32
6.4 
399
其他支出
33
0 
注:“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

 

采购情况表
 
 
 
 
公开12表
编制单位:
 
2016
 
金额单位:万元
项目
行次
采购决算
总计
财政性资金
其他资金
栏次
1
2
3
  
1
19.4 
19.4 
0 
货物
2
7.5 
7.5 
0 
工程
3
0.0 
0 
0 
服务
4
11.9 
11.9 
0 
注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

 
 
第三部分宿迁市妇联2016年度决算情况说明
 
一、收入支出总体情况说明
宿迁市妇联2016 年度收入、支出总计803.9万元,与上年相比收、支总计各增加195.96万元,增长32.2%
主要原因是年末结转和结余218.0万元。其中:
(一)收入总计803.9万元。包括:
1.财政拨款收入559.2万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加140.81 万元,增长33.6%。主要原因是工资标准调整及发放交通补贴等费用。
2.其他收入26.7 万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为市妇联取得的上级部门项目补助收入。与上年相比减少64.52 万元,减少 70.7 %。主要原因是省妇联的实践区项目等一部分项目到期结项或推迟实施等原因。
3.年初结转和结余218.0万元,主要为本单们上年结
转本年使用的办公经费及妇女儿童工作经费等资金。
(二)支出总计803.9万元。包括:
1.一般公共服务(类)支出570.9万元,主要用于单位职工薪酬及办公经费等部门事务。与上年相比增加72.49 万元,增长 14.5  %。主要原因是工资基数的调整增加。
2.结余分配0万元。
3.年末结转和结余218.0万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为市妇联本年度(或以前年度)预算安排的妇女儿童工作经费等项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
宿迁市妇联本年收入合计803.9万元,其中:财政拨款收入559.2万元,占69.6%;年初结转和结余218.0万元,占27.1%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入 0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入26.7万元,占3.3 %
 
 
 
 
 
 
 
 


 

1:收入决算图
 
三、支出决算情况说明
宿迁市妇联本年支出合计803.9万元,其中:基本支出    281.3万元,占35.0%;项目支出221.9万元,占27.6%;末结转和结余300.7万元,占37.4%;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。
 
 
 
 
 
 


 

2:支出决算图
 
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
宿迁市妇联2016年度财政拨款收、支总决算663.3万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加231.61万元,增长53.6%。主要原因是年初财政拔款节转节余、工资标准调整及发放交通补贴等费用增加拔款。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。宿迁市妇联2016年财政拨款支出    663.3万元,占本年支出合计的 82.5 %。与上年相比,财政拨款支出增加231.61万元,增长53.6 %。主要原因是年初财政拔款节转节余、工资标准调整及发放交通补贴等费用增加拔款。
宿迁市妇联2016年度财政拨款支出年初预算为193.96万元,支出决算为448.3万元,完成年初预算的231.1 %。决算数大于年初预算的主要原因是年度间款项口径调整、单位人员编制及相应费用增加,以及年初节转节余费用等。其中:
(一)一般公共服务(类)
1.群众团体事务。年初预算为193.96万元,支出决算为433.3万元,完成年初预算的223.4%。决算数大于预算数的主要原因增加人员编制增加,以及年初节转节余费用等。
2.社会保障和就业支出。年初预算为193.96万元,支出决算为15万元,完成年初预算的7.7%。主要原因年度间款项口径调整。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
宿迁市妇联2016年度财政拨款基本支出万元,其中:
(一)人员经费169.9万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、对个人和家庭的补助、退休费、住房公积金、提租补贴、及其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费56.5万元。主要包括:办公费、印刷费、
水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。宿迁市妇联2016年一般公共预算财政拨款支出448.3万元,与上年相比增加120.68万元,增长36.8 %。主要原因是人员编制增加及工资基数调整。宿迁市妇联2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为193.96万元,支出决算为448.3万元,完成年初预算的231.1 %。决算数大于年初预算的主要原因是年度间款项口径调整、单位人员编制及相应费用增加,以及年初节转节余费用等。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
宿迁市妇联2016年度一般公共预算财政拨款基本支出169.9万元,其中:
(一)人员经费169.9万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、对个人和家庭的补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费56.5万元。主要包括:办公费、印刷费、
水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
宿迁市妇联2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行费支出3.6万元,占“三公”经费的45.6%;公务接待费支出4.3万元,占“三公”经费的54.4 %。具体情况如下:
1.因公出国(境)费决算支出0万元。
2.公务用车购置及运行费支出3.6万元。其中:
1)公务用车购置决算支出0万元,比上年决算数减少7.09万元,决算数比上年度减少、及决算数小于(大于)预算数的主要原因公车改革。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。
2)公务用车运行维护费决算支出3.6万元,完成预算的97.3%,比上年决算数减少7.09万元,决算数比上年度减少及决算数小于预算数的主要原因公车改革。公务用车运行维护费主要用于公车的维修及保养。2016 年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
3.公务接待费万元。其中:
1)外事接待支出0万元,与上年决算数持平。
2)国内公务接待支出4.4万元,完成预算的44.0%,比上年决算数减少5.6万元,决算数比上年度减少及决算数小于预算数的主要原因组织培训的规模及次数减少。国内公务接待主要为组织各类活动和培训的来客,2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待25批次,739人次。主要为接待接待各级妇联干部及讲课专家等。
宿迁市妇联2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出4.0万元,完成预算的400 %,比上年决算数增加4万元,决算数比上年度增加及决算数大于预算数的主要原因年初未安排。2016 年度全年召开会议13个,参加会议     224人次。主要为召开市妇联常、扩委扩大会议等。
宿迁市妇联2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出28.6万元,完成预算的105.96%,比上年决算数减、增加1.6万元,决算数比上年度增加及决算数大于预算数的主要原因培训成本如物价上涨等因素。2016 年度全年组织培训7个,组织培训424人次。主要为培训各级各类妇联干部及妇女群众等。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
宿迁市妇联 2016 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。具体支出情况如下:
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出决算情况说明
2016年本部门机关运行经费支出56.5万元,比上年增加0.98 万元,增长1.8%。主要原因是编制人员增加。
(二)政府采购支出决算情况说明
2016年度政府采购支出总额19.4万元,其中:政府采购货物支出7.5万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出11.9万元。
(三)国有资产占用情况
截至20161231日,因公车制度改革被政府收回,实有车辆0辆。
 
 
第四部分名词解释
 
一、财政拨款收入:指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。如省妇联拔付的慈善助孤款等。
四、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
五、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
 
 
 
 

[责任编辑:sqwomen]

妇联介绍 | 联系我们 | 网站地图 | 信息报送

Copyright © 2013-2014 www.SqWomen.Org All Rights Reserved.
宿迁妇女网版权所有 苏ICP备07034723号 网站技术支持:18951593555